Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Erfolgsrechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Erfolgsrechnung 36’291’450 36’785’850 35’268’100 34’419’050 36’658’893.44 36’658’893.44
Nettoergebnis 494’400 849’050
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4’417’250 1’180’800 4’285’900 1’151’200 6’595’861.55 1’167’922.90
Nettoergebnis 3’236’450 3’134’700 5’427’938.65
0110 Legislative 154’300 150’100 157’991.88
0120 Exekutive 366’500 200 469’900 200 423’343.15 200
0210 Finanz- und Steuerverwaltung 894’500 471’800 862’650 457’600 840’198.67 434’538.05
0221 Gemeindekanzlei 988’700 15’000 982’950 13’700 913’794.90 20’365.85
0222 Bau und Liegenschaften 952’350 28’000 997’300 769’132.15 2’205.45
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 1’060’900 665’800 823’000 679’700 3’491’400.80 710’613.55
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1’807’800 1’052’750 1’669’900 922’550 1’604’466.73 1’065’113.18
Nettoergebnis 755’050 747’350 539’353.55
1400 Allgemeines Rechtswesen 123’000 98’000 194’133.15
1401 Einwohnerkontrolle 316’500 134’000 295’150 107’500 294’203.95 112’679.15
1402 Kindes- und Erwachsenenschutz 539’600 65’000 480’500 65’000 429’275.50 50’855.00
1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen 17’350 8’000 3’000 3’972.70
1405 Grundbuch, Mass und Gewicht 71’400 84’100 74’167.20
1500 Feuerwehr (Spezialfinanzierung) 662’750 662’750 602’050 602’050 560’710.68 560’710.68
1610 Militärische Verteidigung 11’650 25’700 11’615.00
1620 Zivilschutz 186’700 60’000 177’750 50’000 227’460.50 146’735.20
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 1’950.50
1627 Regionaler Führungsstab 1’850 1’650 1’110.70
2 BILDUNG 16’442’600 617’050 15’879’900 377’850 16’096’877.55 344’396.45
Nettoergebnis 15’825’550 15’502’050 15’752’481.10
2110 Kindergarten 1’610’850 1’550’500 1’406’928.00 500.00
2118 Vorschulische Förderung 46’050 18’600
2120 Primarschule 6’360’150 271’150 6’169’100 159’050 5’726’035.97 166’342.40
2130 Sekundarschule 3’570’050 50’500 3’639’350 20’500 3’553’009.08 40’123.00
2170 Schulliegenschaften 3’287’900 109’400 2’995’800 73’300 4’072’891.11 64’222.45
2180 Tagesbetreuung 323’600 144’300 280’950 105’000 180’898.40 48’906.40
2190 Schulverwaltung 474’500 100 486’600 464’459.40 82.20
2191 Schulleitung 495’400 481’950 453’981.39
2193 Schülertransport 144’250 121’950 112’718.20
2195 Freizeitkurse 118’550 18’000 137’800 15’000 115’488.20 19’270.00
2196 Hausaufgaben-Hilfe 8’800 5’000 14’400 5’000 8’467.80 4’950.00
2990 Bildung, übriges 2’500 1’500 2’000.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIHEIT 1’090’100 189’250 975’750 183’200 1’067’470.05 206’409.45
Nettoergebnis 900’850 792’550 861’060.60
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 81’000 20’000 85’000 15’000 30’000.00
3210 Bibliotheken 237’800 18’250 239’850 17’200 243’201.80 23’217.50
3290 Kultur, übriges 62’750 58’750 149’083.00 31’291.25
3320 Massenmedien 75’000 73’000 75’183.70
3410 Sport 166’450 138’950 145’367.40
3411 Freibad 54’500 42’400 27’078.25
3412 Hallenbad 312’800 151’000 259’000 151’000 251’546.75 151’855.70
3420 Freizeit 99’800 78’800 146’009.15 45.00
4 GESUNDHEIT 1’666’900 297’700 1’610’850 281’800 1’389’002.30 400’185.79
Nettoergebnis 1’369’200 1’329’050 988’816.51
4125 Pflegefinanzierung 891’100 875’900 800’453.00
4210 Ambulante Krankenpflege 80’200 31’600 93’750 37’000 37’727.45 15’090.98
4216 Regionale Spitex 641’300 256’500 588’700 235’500 507’387.95 377’234.86
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 300 300 300.00
4330 Schulgesundheitsdienst 40’650 40’750 35’401.55
4340 Lebensmittelkontrolle 4’700 4’600 4’700 4’300 4’560.00 4’619.95
4900 Gesundheitswesen, übriges 8’650 5’000 6’750 5’000 3’172.35 3’240.00
5 SOZIALE SICHERHEIT 5’902’600 2’753’650 5’617’350 2’728’700 4’825’733.87 2’375’528.90
Nettoergebnis 3’148’950 2’888’650 2’450’204.97
5120 Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände 1’216’650 276’400 1’247’050 291’000 1’060’383.51 211’200.50
5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV 51’150 12’000 49’300 12’000 49’409.75 11’954.00
5330 Leistungen an Pensionierte 3’300 3’300 3’965.05
5350 Leistungen an Alter 3’200 4’200 1’417.95
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 444’700 312’900 506’200 350’000 477’447.20 326’264.40
5440 Jugendschutz 344’000 252’600 197’528.80
5450 Leistungen an Familien 146’300 6’000 145’700 6’000 134’249.00 4’000.00
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 1’730’000 820’000 1’580’000 790’000 1’765’920.48 1’034’709.25
5730 Asylwesen 545’400 422’350 361’100 289’200 223’143.40 219’287.85
5732 Asywesen Schutzstatus S 948’650 904’000 1’042’000 990’500 481’712.15 568’112.90
5790 Fürsorge, übriges 469’250 425’900 430’556.58
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 2’203’750 307’600 2’410’300 546’600 2’131’154.19 399’276.90
Nettoergebnis   1’896’150 1’863’700 1’731’877.29
6130 Kantonsstrassen, übrige 191’850 388’800 143’500 187’262.15
6150 Gemeindestrassen 1’402’150 253’600 1’380’300 274’100 1’253’779.99 258’896.40
6155 Hundewesen 46’350 52’000 57’050 50’000 43’765.55 54’052.50
6210 Bahninfrastruktur 15’100 15’100 15’052.00
6220 Regionalverkehr 548’300 569’050 547’294.50
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 2’000 79’000 84’000.00 86’328.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2’331’000 1’750’200 2’312’200 1’734’350 2’187’558.56 1’700’136.11
Nettoergebnis 580’800 577’850 487’422.45
7100 Wasserversorgung 35’000 42’000 15’754.10
7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 1’208’950 1’208’950 1’184’100 1’184’100 1’179’325.04 1’179’325.04
7300 Abfallwirtschaft 4’500 4’500 4’311.00
7301 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung) 454’600 454’600 467’150 467’150 436’110.62 436’110.62
7410 Gewässerverbauungen 83’300 2’000 89’000 2’000 57’757.05 4’994.15
7500 Arten- und Landschaftsschutz (Spezialfinanzierung) 49’400 49’400 53’400 53’400 40’814.40 40’814.40
7690 Übrige Bekämpfung v. Umweltverschmutzung 4’850 4’800 4’753.80
7710 Friedhof und Bestattung 283’750 5’250 289’800 27’700 318’034.15 28’625.40
7790 Umweltschutz, übriges 25’541.10 10’216.50
7900 Raumordnung 206’650 30’000 177’450 105’157.30 50.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT 133’250 193’400 137’600 197’100 143’520.27 196’134.01
Nettoergebnis 60’150 59’500 52’613.74
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 6’200 6’500 3’984.70
8121 Flurstrassen UK (Spezialfinanzierung) 70’000 70’000 74’000 74’000 66’561.22 66’561.22
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 17’950 500 17’800 200 17’699.10 480.00
8200 Forstwirtschaft 150 150 290.05
8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen 27’400 27’100 25’557.00
8300 Jagd und Fischerei 6’400 7’900 6’400 7’900 5’566.40 7’962.85
8400 Tourismus 4’000 4’000 3’919.20
8500 Industrie, Gewerbe, Handel 150 650 18’936.60 6’367.50
8710 Elektrizität 1’000 115’000 1’000 115’000 1’006.00 114’762.44
9 FINANZEN UND STEUERN 296’200 28’443’450 368’350 26’295’700 617’248.37 28’803’789.75
Nettoergebnis 28’147’250 25’927’350 28’186’541.38
9100 Allgemeine Gemeindesteuern 50’000 23’750’000 100’000 24’040’000 -15’427.08 24’085’837.89
9300 Finanz- und Lastenausgleich 506’700
9500 Ertragsanteile, übrige 20’250 1’438’000 15’000 1’508’000 18’482.25 3’598’492.10
9610 Zinsen 79’200 148’800 39’700 138’800 27’035.74 247’874.22
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 146’750 2’490’950 213’650 499’900 512’266.56 734’558.64
9690 Finanzvermögen n.a.g. 15’009.67 29’040.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 9’000 9’000 9’973.50
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 100’000 100’000 98’013.40
9999 Abschluss 59’881.23
0 Allgemeine Verwaltung
0120 Exekutive + 103 400
Wegfall von Mandatsentschädigungen, Neuzuzügerbegrüssung nur alle 2 Jahre, im Budget 2023 Abschiedsfeier GP
0210 Finanz- und Steuerverwaltung – 17 650
Höhere Softwarenutzungskosten
0222 Bau und Liegenschaften + 72 950
Höhere Honorarkosten von Fachexperten, interne Verrechnung für Personalaufwand
0290 Verwaltungsliegenschaften, Übriges – 251 800
Tiefere Anschaffungskosten für Maschinen und Geräte, höherer Unterhalt Liegenschaften, planmässige Abschreibungen Übernahme Wertquote Dreitannen
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
1400 Allgemeines Rechtswesen + 25 000
Höhere Einnahmen durch Baubewilligungen
1402 Kindes- und Erwachsenenschutz – 59 100
Höhere Beiträge an regionale Berufsbeistandschaft
1405 Grundbuch, Mass und Gewicht + 12 700
Tiefere Kosten Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk
1610 Militärische Verteidigung – 14 050
Sanierung Scheibenantrieb Pistolenclub im 2023
2 Bildung
2110 Kindergarten – 60 350
Ab 1. Januar 2024 wird im Kanton Thurgau die Besoldung der Kindergartenlehrpersonen an die Besoldungsstufen der Primarlehrpersonen angepasst (Lohnbanderhöhung). Weiter werden die Unterrichtsassistenz-Stunden erhöht.
2118 Vorschulische Förderung – 27 450
Neue kantonale Regelung. Ab Schuljahr 2024/25 müssen Vorschulkinder, die noch kein Deutsch sprechen, eine Sprachspielgruppe besuchen. Die Kosten dafür tragen die Schulen, der Kanton bezahlt eine kleine Entschädigung. Gemäss kantonaler Weisung musste eine neue Funktion dafür eröffnet werden.
2120 Primarschule – 78 950
Ab Schuljahr 2023/24 eine Primarklasse mehr. Erhöhung der Altersentlastungen um 4 Lektionen pro Woche, Neumöblierung von Gruppenräumen, Einrichtungen div. Klassenzimmer, Ersatz von Nähmaschinen
2130 Sekundarschule + 99 300
Ersatz Mobiliar fünf Klassenzimmer, tieferer Beitrag an externe Beschulung Ägelsee
2170 Schulliegenschaften – 256 000
Tiefere Unterhaltskosten der Liegenschaften, Aussenanlage Sirnach und Busswil Erneuerung Flutlicht auf LED
2191 Schulleitung – 13 450
Externe Stellvertretung für unbezahlten Urlaub
2193 Schülertransport – 22 300
Höhere Kosten für Transport
2195 Freizeitkurse + 22 250
Wegfall Kosten Sprachspielgruppen, neu unter «2118 Vorschulische Förderung»
3 Kultur, Sport und Freizeit
3410 Sport – 27 500
Höhere Abschreibungen infolge Sanierung und Ersatz Flutlicht Kett
3411 Freibad – 12 100
Beitrag Parkbad an der Murg höher infolge Sanierungsmassnahmen, Amortisation
Finanzierung Neubau Parkbad an der Murg
3412 Hallenbad – 53 800
Ersatz Bodensauger und Bodenreinigungsgerät, grosse Revision Filteranlage
3420 Freizeit – 21 000
Ersatz Spielgerät Spielplatz Geeren
4 Gesundheit
4125 Pflegefinanzierung – 15 200
Beitrag an Kanton neu CHF 110.70 pro Einwohner/in (2023 CHF 109.90)
4216 Regionale Spitex – 31 600
Höherer Beitrag Spitex gemäss Leistungsvereinbarung
5 Soziale Sicherheit
5120 Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände + 15 800
Tiefere Kosten bei KVG-Verlustscheinen, tiefere Rückerstattungen von Privaten
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso + 24 400
Tiefere Alimentenbevorschussung, tiefere Alimenteninkasso-Auszahlungen
5440 Jugendschutz (allgemein) – 91 400
Zusätzliche Stelle ab August 2024 in der Schulsozialarbeit
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe – 120 000
Budget 2024 in Anlehnung an die Rechnungen der Jahre 2021 u. 2022 sowie Hochrechnung 2023
5730 Asylwesen – 51 150
Höhere Mietkosten Wohnungen, höherer Beitrag an Asylsuchen-de + VA-7, höherer Staatsbeitrag
5790 Fürsorge, Übriges – 43 350
Anschaffung Zusatzmodul Digitalisierung Rechnungsworkflow und ScanCockpit
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung
6130 Kantonsstrassen, Übrige + 53 450
Tieferer Unterhalt, höhere Abschreibungen
6150 Gemeindestrassen – 42 350
Tiefere Anschaffungen Maschinen und Geräte, tiefere Belagsarbeiten höhere Abschreibungen
6155 Hundewesen + 12 700
Im 2023 Neuanschaffung Hundesoftware
6220 Regionalverkehr + 20 750
Tiefere Anschaffungen, höherer Defizitanteil an Kanton
6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges – 77 000
Wegfall Verkaufserlös Tages-GA, tieferer Verkaufserlös neues SBB Angebot
7 Umweltschutz und Raumordnung
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) – 16 400
Höherer Unterhalt, tiefere Rückerstattungen Todesfallkosten
9 Finanzen und Steuern
9100 Allgemeine Gemeindesteuern – 240 000
Steuerfuss unverändert 142 % (Vorjahr 142 %); Hinweis: Rechnung 2022 Steuerfuss 145%
9300 Finanz- und Lastenausgleich + 506 700
Gemäss den budgetierten Steuern resultiert aktuell ein Finanz- und Lastenausgleich
9500 Ertragsanteile, Übrige – 75 250
Annahme Mindereinnahmen Grundstückgewinnsteuern
9610 Zinsen – 29 500
Höhere Zinskosten, tiefere Zinsen Landkreditkonto
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens + 2 057 950
Verkauf Bauland Wurzwallen